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花蓮縣新城鄉戶政事務所
歲入類平衡表
機關代號 : 141
中華民國102年2月28日
單位 : 新臺幣元
資力及資產科目
金
額
負擔及負債科目
金
額
名稱
本月底
上月底
增減數額
增 減%
名稱
本月底
上月底
增減數額
增 減%
歲入納庫數
139,176
78,968
60,208
76.243542%
預計納庫數
909,000
909,000
0
0.%
歲入預算數
755,000
831,000
-76,000
-9.145608%
歲入實收數
139,176
78,968
60,208
76.243542%
歲入分配數
154,000
78,000
76,000
97.435897%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
0.%
合 計
1,048,176
987,968
60,208
6.094125%
合 計
1,048,176
987,968
60,208
6.094125%
花蓮縣新城鄉戶政事務所
歲入預算執行狀況表
機關代號:141
中華民國 102 年 2 月份 (102/02/28)
單位:新臺幣元
科 目
全年度預算數(A)
截至本月止歲入分配數(B)
本月實現數
累計實現數(C)
未收入之預算分配數(D)=(B)-(C)
進度落後百分比(D)/(B)
執行進度百分比(C)/(B)
進度落後原因及研謀改善方法
罰款及賠償收入
8,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
罰金罰鍰及怠金
8,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
罰金罰鍰
8,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
賠償收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
一般賠償收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
規費收入
899,000
151,000
60,208
139,176
11,824
7.83%
92.17%
行政規費收入
360,000
60,000
20,960
53,990
6,010
10.02%
89.98%
證照費
360,000
60,000
20,960
53,990
6,010
10.02%
89.98%
使用規費收入
539,000
91,000
39,248
85,186
5,814
6.39%
93.61%
資料使用費
530,000
90,000
38,330
83,485
6,515
7.24%
92.76%
場地設施使用費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
服務費
9,000
1,000
918
1,701
-701
-70.10%
170.10%
財產收入
2,000
2,000
0
0
2,000
100.00%
0.00%
財產孳息
1,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
利息收入
1,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
租金收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
廢舊物資售價
1,000
1,000
0
0
1,000
100.00%
0.00%
合 計
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
捐獻收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
一般捐獻
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
其他收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
雜項收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
收回以前年度歲出
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
其他雜項收入
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
合 計
909,000
154,000
60,208
139,176
14,824
9.63%
90.37%
花蓮縣新城鄉戶政事務所
歲入類現金出納表
機關代號 : 141
中華民國102年2月1日 至 2月28日止
單位 : 新臺幣元
科 目 及 摘 要
金額小計
金額合計
金額總計
備 註
一、收項
0
0
0
(一)上期結存
0
0
0
歲入結存
0
0
0
(二)本期收入
0
0
60,208
1.暫收款
0
0
0
收入數
0
0
0
減:沖轉或付還數
0
0
0
2.保管款
0
0
0
收入數
0
0
0
減:沖轉或付還數
0
0
0
3.歲入實收數
0
60,208
0
4.應收歲入款
0
0
0
5.應收歲入保留款
0
0
0
6.收回以前年度納庫數
0
0
0
收 項 總 計
0
0
60,208
二、付項
0
0
0
(二)本期支出
0
0
60,208
1.歲入納庫數
0
60,208
0
2.待納庫款-以前年度
0
0
0
3.退還以前年度歲入款
0
0
0
4.應納庫款
0
0
0
(二)本期結存
0
0
0
歲入結存
0
0
0
付 項 總 計
0
0
60,208
花蓮縣新城鄉戶政事務所
經費類平衡表
中華民國102年2月28日
單位 : 新臺幣元
資力及資產科目
金額
負擔及負債科目
金額
名稱
本月底
上月底
增減數
增減%
名稱
本月底
上月底
增減數
增減%
經費結存
844,496
1,088,516
-244,020
-22%
代辦經費
805,624
947,192
-141,568
-15%
可支庫款
1,207,327
1,192,625
14,702
1%
代收款
38,872
141,324
-102,452
-72%
零用金
22,000
22,000
0
0%
歲出預算數
5,399,000
5,949,000
-550,000
-9%
預計支用數
5,399,000
5,949,000
-550,000
-9%
歲出分配數
2,872,000
2,322,000
550,000
24%
經費支出
1,642,673
1,107,375
535,298
48%
合計
9,115,496
9,359,516
-244,020
-3%
合計
9,115,496
9,359,516
-244,020
-3%
保管品(0) 債權憑證(0)
花蓮縣新城鄉戶政事務所
歲出預算執行狀況表
機關代號:141
中華民國 102 年 2 月份 (102/02/28)
單位:新臺幣元
科 目
全年度預算數(A)
截至本月止歲出分配數(B)
本月實現數
累計實現數(C)
未支出之預算分配數(D)=(B)-(C)
進度落後百分比(D)/(B)
執行進度百分比(C)/(B)
進度落後原因及研謀改善方法
一般行政
6,796,000
2,622,000
449,567
1,431,427
1,190,573
45.41%
54.59%
人事費
6,686,000
2,562,000
441,377
1,415,237
1,146,763
44.76%
55.24%
業務費
86,000
52,000
8,190
8,190
43,810
84.25%
15.75%
獎補助費
24,000
8,000
0
8,000
0
0.00%
100.00%
戶政業務
1,434,000
250,000
85,731
211,246
38,754
15.50%
84.50%
人事費
10,000
0
0
0
0
0.00%
0.00%
業務費
1,424,000
250,000
85,731
211,246
38,754
15.50%
84.50%
一般建築及設備
41,000
0
0
0
0
0.00%
0.00%
設備及投資
41,000
0
0
0
0
0.00%
0.00%
公務人員退休給付
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
人事費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
獎補助費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
公務人員撫卹給付
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
人事費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
公教人員各項補助
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
人事費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
公教人員因公致殘廢死亡慰問金
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
人事費
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
合 計
8,271,000
2,872,000
535,298
1,642,673
1,229,327
42.80%
57.20%
花蓮縣新城鄉戶政事務所
經費類現金出納表
機關代號 : 141
中華民國102年2月1日 至 2月28日止
單位 : 新臺幣元
科 目 及 摘 要
金額小計
金額合計
金額總計
備 註
一、收項
0
0
0
(一)上期結存
0
0
2,303,141
1.經費結存
0
1,088,516
0
2.保留庫款
0
0
0
3.可支庫款
0
1,192,625
0
4.零用金
0
22,000
0
(二)本期收入
0
0
305,980
1.預領經費
0
0
0
預領數
0
0
0
減:註銷數
0
0
0
2.預計支用數
0
550,000
0
收入數
550,000
0
0
減:收繳(回)數
0
0
0
3.保管款
0
0
0
收入數
0
0
0
減:付還數
0
0
0
4.代收款
0
-102,452
0
收入數
181,166
0
0
減:支付數或退還數
283,618
0
0
5.代辦經費
0
-141,568
0
收入數
8,432
0
0
減:沖轉數
150,000
0
0
6.應收剔除經費
0
0
0
收入數
0
0
0
收 項 總 計
0
0
2,609,121
二、付項
0
0
0
(一)本期支出
0
0
535,298
1.經費支出
0
535,298
0
支付數
535,298
0
0
減:沖轉或收回數
0
0
0
2.應付歲出款
0
0
0
支付數
0
0
0
加:註銷數
0
0
0
3.應付歲出保留款
0
0
0
支付數
0
0
0
加:註銷數
0
0
0
4.預付費用(預算內)
0
0
0
預付數
0
0
0
減:沖轉或收回數
0
0
0
5.預付費用(墊付款)
0
0
0
預付數
0
0
0
減:沖轉或收回數
0
0
0
6.預付費用(預算外)
0
0
0
預付數
0
0
0
減:沖轉或收回數
0
0
0
7.押金
0
0
0
支付數
0
0
0
減:收回數
0
0
0
8.經費剩餘-待納庫部份
0
0
0
(二)本期結存
0
0
2,073,823
1.經費結存
0
844,496
0
2.保留庫款
0
0
0
3.可支庫款
0
1,207,327
0
4.零用金
0
22,000
0
付 項 總 計
0
0
2,609,121